1、下列关于内部控制的说法中,不正确的是: 单选题 1分
2、下列内部控制措施中,属于财产物资控制的是: 单选题 1分
3、确定内部控制测试的抽查范围时,可选择的方法是: 单选题 1分
4、下列各项中,属于凭证与记录控制措施的是: 单选题 1分
5、下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的是: 单选题 1分
6、企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略,属于内部控制要素中的: 单选题 1分
7、对内部控制的健全性和有效性进行评价是: 单选题 1分
8、经过对内部控制初步评价,如果认为内部控制设计不合理,决定不依赖某项内部控制的,审计人员可以: 单选题 1分
9、企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内,属于内部控制要素中的: 单选题 1分
10、内部控制要素中,是实施内部控制的基础为: 单选题 1分
11、在一个设计适当的内部控制系统中,同一名职员可以负责: 单选题 1分
12、董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的: 单选题 1分
13、下列各项中,不属于内部控制中控制环境要素的是: 单选题 1分
14、下列关于内部控制的表述中,错误的是: 单选题 1分
15、下列内部控制活动中,属于察觉式控制的是: 单选题 1分
16、促使审计工作从详细审计发展成为以测试内部控制为基础的抽样审计的是: 单选题 1分
17、信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也会带来一些特定的风险,这些风险有: 多选题 2分
18、下列各项中,属于内部控制的作用的有: 多选题 2分
19、根据控制的功能,控制可以分为: 多选题 2分
20、下列关于内部控制的表述中,正确的有: 多选题 2分
21、下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有: 多选题 2分
22、下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有: 多选题 2分
23、下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中风险评估方面的原则的有: 多选题 2分
24、下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有: 多选题 2分
25、在凭证与记录的控制过程中,建立严格的凭证制度要求: 多选题 2分
26、下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有: 多选题 2分
27、(一)资料 2009年4月,某审计组对甲公司2008年度财务收支情况进行审计。相关情况和资料如下: 1、审计人员在抽查记账凭证时发现,部分记账凭证上的审核与编制为同一人。经进一步了解,财会部门未建立表、账、证之间的定期核对制度。 2、审计人员抽取了2008年不同月份的若干张客户订货单,检查销售业务的授权审批情况。 (二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。 “资料1”中,违反相关内部控制要求的控制活动有: 不定项选择题 2分
28、(一)资料 2009年4月,某审计组对甲公司2008年度财务收支情况进行审计。相关情况和资料如下: 1、审计人员在抽查记账凭证时发现,部分记账凭证上的审核与编制为同一人。经进一步了解,财会部门未建立表、账、证之间的定期核对制度。 2、审计人员抽取了2008年不同月份的若干张客户订货单,检查销售业务的授权审批情况。 (二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。 “资料2”中,审计人员所实施的内部控制测试属于: 不定项选择题 2分
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