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历年真题

1、我国发布企业会计准则的部门是( ) 单选题 1分

2、内部控制可以分为内部会计控制和内部管理控制两大类,其中内部会计控制主要涉及( ) 单选题 1分

3、下列不属于会计制度设计原则的是( ) 单选题 1分

4、下列做法中,不符合绘制流程图要求的是( ) 单选题 1分

5、在进行会计制度设计时,企业将存货会计核算由后进先出法改为加权平均法属于( ) 单选题 1分

6、企业设计和使用会计科目应遵循的原则前提不包括( ) 单选题 1分

7、下列关于账务处理程序设计要求的表述,不准确的是( ) 单选题 1分

8、调查研究是做好会计制度设计的关键,“调查的面要宽,调查所获取的信息要广”这一原则适用于( ) 单选题 1分

9、会计与财务分别设置所采用的机构设置形式为( ) 单选题 1分

10、在设计会计岗位责任制时,不符合责权对等原则的是( ) 单选题 1分

11、总会计师领导下的分散核算模式可采取的会计工作分工模式为( ) 单选题 1分

12、企业内部银行适用的企事业单位类型为( ) 单选题 1分

13、逐笔记账型核算形式除了记账凭证核算形式外,还包括( ) 单选题 1分

14、根据存放地点及其用途的不同,货币资金可分为( ) 单选题 1分

15、按照我国企业会计准则的规定,上市公司存货成本的期末计量方法应为( ) 单选题 1分

16、下列关于无形资产摊销方法的描述,恰当的是( ) 单选题 1分

17、决定上市公司股利发放的机构或人员是( ) 单选题 1分

18、在产品按完工程度或投料程度折合为相当于完工产品的产量是( ) 单选题 1分

19、提货制的格式和使用与发货单相比,不得省略的是( ) 单选题 1分

20、利润表设计所依据的平衡原理为( ) 单选题 1分

21、下列属于实地调查方法的有( ) 多选题 2分

22、下列关于会计制度设计方式和设计方案适用范围的表述,准确的有( ) 多选题 2分

23、集团公司对下属控股子公司、分公司和其他分支机构的控制方式包括( ) 多选题 2分

24、下列属于共同类会计科目的有( ) 多选题 2分

25、下列属于货币资金业务特点的有( ) 多选题 2分

26、存货的特点主要包括( ) 多选题 2分

27、下列关于投资业务内部控制的设计,存在缺陷的有( ) 多选题 2分

28、固定资产完善的授权批准制度包括( ) 多选题 2分

29、下列属于间接筹资的有( ) 多选题 2分

30、下列属于对生产费用分配方法与分配标准设计要求的有( ) 多选题 2分

31、名词解释:会计制度 简答题 3分

32、名词解释:局部设计 简答题 3分

33、名词解释:会计岗位责任制的控制性原则 简答题 3分

34、名词解释:多栏式明细账 简答题 3分

35、名词解释:对内会计报表 简答题 3分

36、投资业务会计制度设计的要求有哪些? 简答题 5分

37、无形资产具有哪些基本特点? 简答题 5分

38、如何设计成本计算对象?其基本类型有哪些? 简答题 5分

39、某企业会计、出纳分设,出纳兼任总经理秘书,所有发生管理费用的事项均由出纳办理,并由总经理签字报销。出纳为了减少跑银行的麻烦,取得现金收入后通常直接保存在保险柜,以备需要使用现金时提取。有时候考虑现金放在保险柜暂时闲置,也出借给亲友应急,月末与会计对账时收回。考虑到该出纳已经任职6年,从来没有发现问题,领导委以重任,将空白支票、银行预留印鉴均交由出纳保管。要求:指出该企业货币资金业务内部控制中存在的问题。 简答题 10分

40、某企业存货消耗较大,平时库存数量较多,存货内部控制措施设计如下: (1)采购部根据使用部门或仓库提交的请购单,与供应商签订采购合同(零星采购除外)。 (2)由仓库验收到货的存货,并填制收货单一式二份,一份留存,一份交财务部。(3)财务部会计员将收货单和采购发票进行核对,并据以登记购货和应付账款明细账。 (4)由会计员开具付款通知单,后附收料及发票有关资料,交出纳付款。 (5)存货由仓库保管员保管和登记明细账。 (6)各使用部门有存货的消耗额度,领用物品时填制领用单一式二份,一份使用部门留存,一份仓库留存。仓库月底向财务部报送领用物品资料。 要求:指出该企业存货内部控制存在的问题,并提出管理建议。 简答题 10分

41、某企业针对销售与收款业务,将办理销售、发货、收款三项业务的部门分别设立。 考虑到销售部比较熟悉客户情况,也便于销售部进行业务谈判,确定授权销售部兼 任信用管理机构。对大额销售业务,销售部可自主定价、签署销售合同。企业在销售业务中由业务员向客户收取现金,然后交财务部存放在专门的账户上。在检查中发现,业务员经常谎称客户要求退货,并自行从其它企业低价购入同类商品要求仓储部门验收入库,仓储部门发现商品商标丢失,但未进行进一步查验,直接办理了各项手续(但没有出具质检报告)。 要求:指出该企业销售与收款业务内部控制存在的问题,并提出管理建议。 简答题 10分

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